問題已解決
你好老師,23年有兩筆增值稅做賬計(jì)提到稅金及附加,在24年做了更正,請問匯算清繳這兩筆增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)



你好,同學(xué)
增值稅不影響損益科目,不涉及匯算清繳的調(diào)整的
2024 05/23 10:19

84784974 

2024 05/23 10:24
做賬是這樣的,
計(jì)提
借稅金及附加-增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款

84784974 

2024 05/23 10:25
數(shù)據(jù)在利潤表中的稅金及附加

冉老師 

2024 05/23 10:27
如果實(shí)際交納的話,這個(gè)不用調(diào)整的

冉老師 

2024 05/23 10:27
如果更正不用交納,這個(gè)分錄要沖回的話,就要納稅調(diào)增

84784974 

2024 05/23 10:29
每個(gè)季度的增值稅都有繳納,只是計(jì)提錯(cuò)了,不需要計(jì)提

冉老師 

2024 05/23 10:29
這樣的話,納稅調(diào)增的,在附表105000其他里面

84784974 

2024 05/23 10:34
你好老師,

冉老師 

2024 05/23 10:36
在附表105000其他里面,把這一部分納稅調(diào)增

84784974 

2024 05/23 10:38
老師,哪行呢

冉老師 

2024 05/23 10:39
截老師截圖框框的這個(gè)的

84784974 

2024 05/23 10:39
好的,我知道了,謝謝

冉老師 

2024 05/23 10:43
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
