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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問 我們之前做了水電費(fèi)的計(jì)提,也支付了水電費(fèi),現(xiàn)在收到對(duì)方開過來的專票應(yīng)該怎么入賬呀



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 就成了
2024 05/23 14:31

84784989 

2024 05/23 14:32
只做稅額部分嗎? 那我們下次還這樣的話,應(yīng)該怎么做賬才不用做負(fù)數(shù)呢?

東老師 

2024 05/23 14:32
你不想做負(fù)數(shù)的話,下次預(yù)提的時(shí)候就預(yù)計(jì)它不含稅的金額

84784989 

2024 05/23 14:36
好的 謝謝

東老師 

2024 05/23 14:36
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
