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問題已解決

老師好,當月購買的軟件,做賬時只有銀行回單,當月的分錄應該怎么做,發(fā)票還沒收到,跨月的時候,才收到發(fā)票,分錄又應該怎么做?

84785002| 提問時間:2024 06/02 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個軟件是自己使用的,如果是的話,金額大小2萬以上的,借無形資產,貸銀行存款,如果金額小的話,低于2萬借管理費用,貸銀行
2024 06/02 15:41
郭老師
2024 06/02 15:42
如果是做了無形資產的,借,應付賬款貸無形資產借無形資產貸應付賬款 借,累計攤銷。貸,管理費用 借,管理費用貸,累計攤銷。
84785002
2024 06/02 15:45
2500元,就是當月只有銀行回單,次月才有發(fā)票,兩個月的分錄分別應該怎么寫
郭老師
2024 06/02 15:48
借管理費用 貸銀行存款, 借應付賬款 貸管理費用 借管理費用, 貸應付賬款
84785002
2024 06/02 16:01
要寫三步嗎
郭老師
2024 06/02 16:01
對的,需要寫三步。 暫估了 你的發(fā)票,到了需要紅沖
84785002
2024 06/02 16:03
當時寫第一第二步,次月才最后一步對嗎
郭老師
2024 06/02 16:03
你好,第一個是當月做的。 第二個是發(fā)票收到了紅沖的。 第三個是做發(fā)票的。
84785002
2024 06/02 16:04
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/02 16:07
不用客氣,周末愉快
84785002
2024 06/02 16:09
紅沖是借方負數(shù)嗎
郭老師
2024 06/02 16:10
可以的,可以這么做的。
84785002
2024 06/02 16:12
那余額不平,對嗎
郭老師
2024 06/02 16:14
借方負數(shù)表示貸方怎么不平,哪里不平。
84785002
2024 06/02 16:16
借方還有2500是不是要結轉才平
郭老師
2024 06/02 16:17
月末結轉損益不就可以了嗎?
84785002
2024 06/02 16:17
明白了,謝謝老師
郭老師
2024 06/02 16:19
不用客氣 周末愉快
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