問題已解決
老師,已經(jīng)抵扣的發(fā)票紅沖后要怎么做賬呢



你好!這個一樣,開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票
2024 06/03 10:27

84785004 

2024 06/03 10:33
那個已經(jīng)做了,就是分錄要怎么寫呢?是下面這樣嗎?
借:庫存商品 負數(shù)
應(yīng)交稅費-進項稅額 負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)
然后 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

宋生老師 

2024 06/03 10:37
你好!不是。你后面的不對。
你要做是借應(yīng)付 貸庫存,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

84785004 

2024 06/03 10:44
那后面的進項稅額不用轉(zhuǎn)出嗎

宋生老師 

2024 06/03 10:48
你好,你要做是借應(yīng)付 貸庫存,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
最后的轉(zhuǎn)出,你是想要跟未交增值稅抵減還是可以的。
