問題已解決
老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們,對方把單位弄錯了,我們這邊已抵扣和入賬了,后來才發(fā)現(xiàn),叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了,這個月我應該怎么入賬,是先把上個月入賬的紅沖了嗎,安這個發(fā)票入嗎?但是上個月他單位開錯了,我入賬是對的,這個怎么處理



你好,同學
是的
先把上個月入賬的紅沖了
安這個發(fā)票入
2024 06/05 10:32

84784991 

2024 06/05 10:35
那稅呢?我上個月入賬是正確的

冉老師 

2024 06/05 10:37
稅轉出,重新抵扣的,同學

84784991 

2024 06/05 10:40
稅的分錄怎么轉出啊,分錄怎么寫老師

冉老師 

2024 06/05 10:41
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出

84784991 

2024 06/05 10:50
老師沖上個月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了,這里做借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項,我有點不明白

84784991 

2024 06/05 10:53
這里成本費用是計什么科目

冉老師 

2024 06/05 11:05
老師沖上個月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了,這里做借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項,我有點不明白
是的,直接紅沖稅金沖了

冉老師 

2024 06/05 11:05
直接沖銷了,進項稅也沖銷了,不用額外做轉出了
