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外貿(mào)企業(yè),出口一筆貨物,已全額收匯,也退稅了??蛻羰盏截浐髷?shù)量少了100公斤,少的原因是運(yùn)輸途中合理的損耗,經(jīng)雙方協(xié)商退款1500歐元。 咨詢了出口的稅務(wù)老師說1500歐元對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅就可以了,其他的怎么退款的他不管。 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了補(bǔ)稅是什么意思?如何紅沖?我們和供應(yīng)商之間怎么處理這個事情?我們的供應(yīng)商沒少發(fā)貨,開票數(shù)量也沒少。

84784982| 提問時間:2024 06/06 16:13
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!在附表二里面直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,不需要供應(yīng)商開紅字發(fā)票給你們的
2024 06/06 17:01
84784982
2024 06/06 19:42
附表二里是填18蘭還是23欄? 是去年的出口退稅, 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,申報表里填到這個月就可以了嗎? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的意思就是少抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)稅了,就是補(bǔ)稅的意思嗎?
84784982
2024 06/06 19:52
進(jìn)項(xiàng)稅額我就直接填100公斤貨物的進(jìn)項(xiàng)的稅額,是嗎? 我不紅沖發(fā)票了,直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還用給那個出口退稅老師說一下嘛? 那個老師只讓我紅沖發(fā)票補(bǔ)稅,沒讓把對應(yīng)銷項(xiàng)也開負(fù)數(shù)。我們收入也是減少了的,我感覺銷項(xiàng)也得開個負(fù)數(shù)吧?
丁小丁老師
2024 06/06 23:33
您好!不用和她說,填寫在18欄次,這個會自動影響你的出口退稅的,當(dāng)然也可以告訴一下她
84784982
2024 06/07 07:17
我們是外貿(mào)企業(yè),不是免抵退稅。 是不是應(yīng)該23欄??? 銷項(xiàng)票我是不是也要紅沖掉收入?
丁小丁老師
2024 06/07 07:41
您好!那就是免稅14欄那里,然后這個不沖減收入,銷售折扣只有開在一張發(fā)票上才能沖減收入和增值稅
84784982
2024 06/07 08:03
這個不算銷售折扣了吧老師? 是運(yùn)輸途中的正常損耗, 雙方協(xié)商,才給客戶退款的 免稅14欄哪里是什么意思?
丁小丁老師
2024 06/07 08:06
您好!就是免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 對,是損耗了,不是只退錢不退貨的情形,那要沖減收入
84784982
2024 06/07 09:32
好的謝謝
丁小丁老師
2024 06/07 09:36
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