當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
之前會計記賬的時候不結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?分錄要怎么寫呢?



你好,你得月末結(jié)轉(zhuǎn)損益才行。你不結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,你的未分配利潤取不到這個數(shù)據(jù),所以不一平
2024 06/07 16:35

84785001 

2024 06/07 16:37
以前的帳,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在又是按當(dāng)月來取數(shù)的,所以就會一直掛著,我現(xiàn)在要怎么調(diào)

郭老師 

2024 06/07 16:39
那你以前的帳是不是不平?

郭老師 

2024 06/07 16:39
回頭看下你的科目余額表。

84785001 

2024 06/07 16:40
是的,以前一直不平

郭老師 

2024 06/07 16:40
你截圖你的科目余額表看一下。

84785001 

2024 06/07 16:48
科目余額表沒有余額,看不出來,因?yàn)橹暗臅嬍沁@么處理的

郭老師 

2024 06/07 16:49
你好,那就不對了。科目余額表,如果他之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,一定會有余額
你發(fā)過來我看一下可以嗎?或者是你不發(fā)過來,我沒法給你核對。要么你自己核對一下,現(xiàn)在所有的余額和你資產(chǎn)負(fù)債表的是不是一樣。

84785001 

2024 06/07 16:49
期間結(jié)轉(zhuǎn)損益竟然沒有本年利潤科目,全憑湊在管理費(fèi)用,是單據(jù)借貸平

郭老師 

2024 06/07 16:50
說明這個月的凈利潤正好是0。

84785001 

2024 06/07 16:53
不是,每個月都是這種結(jié)轉(zhuǎn)的

郭老師 

2024 06/07 16:55
看一下科目余額表,里面損益類的科目還有余額嗎?
