問題已解決
2024年做23年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅。這一筆補(bǔ)稅的憑證分錄怎么做?用的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則



同學(xué)您好,補(bǔ)計(jì)提稅金時(shí),
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅
貸:銀行存款
2024 06/12 21:02

84784964 

2024 06/12 21:08
公司是3月匯算清繳的,這些分錄都做到3月的同一個(gè)憑證里面嗎?

王壹新老師 

2024 06/12 21:10
沒問題,可以做3月同一個(gè)憑證哈

84784964 

2024 06/12 21:16
可以直接做借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,借應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款嗎

王壹新老師 

2024 06/12 21:17
金額不大的話,問題不大,因?yàn)檫@個(gè)所得稅是屬于去年的費(fèi)用,一般會(huì)通過以前年度損益走。如果通過所得稅費(fèi)用,會(huì)影響的是今年的利潤。

84784964 

2024 06/12 21:33
這屬于以前年度損益調(diào)整的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正嗎

王壹新老師 

2024 06/12 21:40
對(duì)的,如果你上年有預(yù)提所得稅費(fèi)用,相當(dāng)于對(duì)上年度預(yù)提所得稅進(jìn)行更正哈
