問題已解決
2024年做23年企業(yè)所得稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)需要補稅。這一筆補稅的憑證分錄怎么做?用的企業(yè)會計準則



同學您好,補計提稅金時,
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費——應交所得稅
月末結轉:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調整
繳納時:
借:應交稅費——應交所得稅
貸:銀行存款
2024 06/12 21:02

84784964 

2024 06/12 21:08
公司是3月匯算清繳的,這些分錄都做到3月的同一個憑證里面嗎?

王壹新老師 

2024 06/12 21:10
沒問題,可以做3月同一個憑證哈

84784964 

2024 06/12 21:16
可以直接做借所得稅費用,貸應交企業(yè)所得稅,借應交企業(yè)所得稅,貸銀行存款嗎

王壹新老師 

2024 06/12 21:17
金額不大的話,問題不大,因為這個所得稅是屬于去年的費用,一般會通過以前年度損益走。如果通過所得稅費用,會影響的是今年的利潤。

84784964 

2024 06/12 21:33
這屬于以前年度損益調整的會計差錯更正嗎

王壹新老師 

2024 06/12 21:40
對的,如果你上年有預提所得稅費用,相當于對上年度預提所得稅進行更正哈
