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問(wèn)題已解決

外貿(mào)出口企業(yè),5月開(kāi)了出口發(fā)票,發(fā)票不含稅金額為7218.51元,然后做視同銷售處理,那么,5月份增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)呢?

84784960| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/13 18:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的嗎嗎?
2024 06/13 18:12
84784960
2024 06/13 23:24
是的,增值稅申報(bào)表怎么填呢
郭老師
2024 06/13 23:29
你好0稅率的發(fā)票是嗎 表一 免稅銷售貨物里面填寫(xiě)開(kāi)具的其他發(fā)票7218.51, 然后13%銷售貨物填寫(xiě)第5列7218.51 減免明細(xì)表最后一行出口銷售額填寫(xiě)7218.51,第一列和第三列都要填寫(xiě)這個(gè) 然后這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
84784960
2024 06/14 12:05
13%銷售貨物填寫(xiě)第5列7218.51是填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票銷售額這里? 減免明細(xì)申報(bào)表我填的對(duì)么?
郭老師
2024 06/14 12:07
可以的,可以這么做的。
84784960
2024 06/14 12:20
可是增值稅減免申報(bào)表中出現(xiàn)紅色提示,不行
郭老師
2024 06/14 12:21
好截圖看一下具體的什么提示。
84784960
2024 06/14 12:24
剛才的問(wèn)題解決了,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額為7039.81元,稅額為915.17元,那這915.17元就可以抵扣銷項(xiàng)稅額7218.51*13%=938.41元,實(shí)際交增值稅就是938.41-915.17=23.24元是吧?
郭老師
2024 06/14 12:26
是的,對(duì)的,是這么做的。
84784960
2024 06/14 12:27
出口報(bào)關(guān)單FOB人民幣價(jià)7218.51是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
郭老師
2024 06/14 12:27
你好,這個(gè)是不含稅的金額。
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