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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們發(fā)現(xiàn)有200萬的采購成本發(fā)票重復(fù)入賬了 是2023年入賬的 現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)過了 請問要怎么調(diào)整這個(gè)賬



借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配利潤
2024 06/17 08:51

84785020 

2024 06/17 09:00
我們是小企業(yè)會計(jì)制度 現(xiàn)在就直接在當(dāng)期做這個(gè)分錄調(diào)整 那還要不要手動調(diào)整去年的我財(cái)務(wù)報(bào)表 然后去更正去年的我年報(bào)

家權(quán)老師 

2024 06/17 09:04
是的,要手動調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表 然后去更正去年的年報(bào)

84785020 

2024 06/17 09:58
老師 做的時(shí)候科目是借 庫存商品 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 現(xiàn)在增值稅也不用管嗎

84785020 

2024 06/17 09:59
還有 假如那200萬的不含稅金額是150 如果我這樣調(diào)整后 我們的利潤是不是就增加了150萬。更正申報(bào)是不是就要補(bǔ)這部分稅款

家權(quán)老師 

2024 06/17 10:03
直接紅沖代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額150,因?yàn)檫@個(gè)不影響損益

84785020 

2024 06/17 10:51
老師 借:應(yīng)付賬款
貸:利潤分配-未分配利潤
你說的這個(gè)分錄 未分配利潤后面是跟重復(fù)入賬的庫存商品后面的金額是嗎

家權(quán)老師 

2024 06/17 10:52
借:應(yīng)付賬款200
? ? ? ?代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-50
貸:利潤分配-未分配利潤150

84785020 

2024 06/17 11:02
然后23年報(bào)表手動調(diào)整未分配利潤增加150 代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額減少50 應(yīng)付賬款減少200 在調(diào)整24年報(bào)表年初數(shù) 是這樣嗎

家權(quán)老師 

2024 06/17 11:04
是的,就是那樣子的
