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問(wèn)題已解決

不以開(kāi)票確認(rèn)收入,以驗(yàn)收單確認(rèn)收入的,開(kāi)票的時(shí)候是借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸方是什么科目?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/17 15:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款、 貸應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2024 06/17 15:49
84785000
2024 06/17 16:05
那是不是,借:應(yīng)收賬款(不含稅) 銷項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款(含稅)
郭老師
2024 06/17 16:05
銷項(xiàng)是在貸方 應(yīng)收賬款第一個(gè)是含稅的,貸方的這個(gè)是不含稅。
郭老師
2024 06/17 16:06
這是紅沖之前的無(wú)票收入嗎?那你當(dāng)時(shí)的無(wú)票收入怎么做的?
84785000
2024 06/17 16:06
銷項(xiàng)不是應(yīng)該在借方嗎
郭老師
2024 06/17 16:06
之前的無(wú)票收入怎么做的?借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅做的這個(gè)嗎?
84785000
2024 06/17 16:06
不是無(wú)票收入 是我要開(kāi)票,但是不確認(rèn)收入的分錄
84785000
2024 06/17 16:08
當(dāng)時(shí)是借:應(yīng)收賬款-已開(kāi)票 貸:應(yīng)收帳款-未開(kāi)票 銷項(xiàng)稅
郭老師
2024 06/17 16:08
借應(yīng)收賬款, 貸應(yīng)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 開(kāi)了發(fā)票需要繳納增值稅,你繳納增值稅的銷項(xiàng)不就是在貸方嗎?
84785000
2024 06/17 16:08
然后確認(rèn)收入的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款未開(kāi)票 貸:營(yíng)業(yè)收入
84785000
2024 06/17 16:09
是的,我搞錯(cuò)了
84785000
2024 06/17 16:09
那我現(xiàn)在用金蝶系統(tǒng),也可以用這兩個(gè)分錄嗎
84785000
2024 06/17 16:10
借:應(yīng)收賬款-已開(kāi)票 貸:應(yīng)收帳款-未開(kāi)票 銷項(xiàng)稅和確認(rèn)收入的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款未開(kāi)票 貸:營(yíng)業(yè)收入
郭老師
2024 06/17 16:10
可以的,可以這么做的。
84785000
2024 06/17 16:11
好的,謝謝老師
郭老師
2024 06/17 16:14
不用客氣,工作愉快。
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