問題已解決
你好,沖減計提工資,借應付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?分錄怎么做?



同學你好
這個不需要了
2024 06/18 17:46

84784999 

2024 06/18 17:47
那怎么,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不對呢

樸老師 

2024 06/18 17:49
因為用了利潤分配未分配利潤
勾稽不上正常

84784999 

2024 06/18 17:52
那報表就不行了

84784999 

2024 06/18 17:52
那我要沖減計提工資,應該怎么做分錄?報表之間,勾稽關(guān)系正常

樸老師 

2024 06/18 18:08
原分錄負數(shù)紅沖才不影響
