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問(wèn)題已解決

你好!股份制企業(yè)年終分紅怎么建賬

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/20 13:45
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 是股東拿到分紅的分錄嗎?
2024 06/20 13:45
84784956
2024 06/20 14:00
老師你好!把不同的特殊的都列出來(lái),謝謝!
小菲老師
2024 06/20 14:07
公司給股東分紅有以下會(huì)計(jì)分錄: 1、董事會(huì)決議,確定分配金額, 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn), ? 貸:應(yīng)付股利。 2、分紅時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付股利, ? 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金。 3、代扣個(gè)人所得稅時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付股利, ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4、代繳個(gè)人所得稅,其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi), ? 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金。
84784956
2024 06/20 14:11
老師你好!平時(shí)做賬費(fèi)用按比例分別入賬還是期末按比例再分?jǐn)?/div>
小菲老師
2024 06/20 14:11
同學(xué),你好 你是什么費(fèi)用,具體什么情況?
84784956
2024 06/20 14:16
管理費(fèi)用
小菲老師
2024 06/20 14:17
同學(xué),你好 發(fā)生了才需要錄入
84784956
2024 06/20 14:17
有個(gè)股東心很細(xì),每一筆費(fèi)用都按比例做了個(gè)表我要分別建賬嗎
小菲老師
2024 06/20 14:17
同學(xué),你好 不需要的
84784956
2024 06/20 14:20
那人家都做表了要分清責(zé)任我不需要按著人家的意思建賬嗎
小菲老師
2024 06/20 14:21
同學(xué),你好 你是做外賬,不是做內(nèi)帳?
84784956
2024 06/20 16:38
老師我是內(nèi)賬先
小菲老師
2024 06/20 16:40
同學(xué),你好 內(nèi)賬的話,你要分清楚
84784956
2024 06/20 23:41
你好老師!你的意思做賬費(fèi)用分開(kāi)建賬?
小菲老師
2024 06/21 06:28
同學(xué),你好是的,按照股東要求來(lái)做
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