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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上季度開了3000元專票,稅已交,由于內(nèi)容不全,這個月又開了,這個季度還要再次在報表上申報3000元銷售額嗎?



你之前沒有紅沖嗎?之前的那個上一個月的應(yīng)該紅沖。紅沖了之后再重新開一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
2024 06/20 18:02

84784962 

2024 06/20 18:04
沖了,在增值稅報表上需要填嗎?

郭老師 

2024 06/20 18:04
是的,是的,需要填寫的一正數(shù)一負(fù)數(shù),填寫合計之后的銷售額。

84784962 

2024 06/20 18:11
請問填寫哪一欄

郭老師 

2024 06/20 18:17
你好,還有其他的銷售額嗎?沒有其他的就是0呀。

84784962 

2024 06/20 18:35
就不用報3000元銷售額,只要在賬上顯示就行,那這新開的就算是上季度的,不記入本季度收入是嗎

郭老師 

2024 06/20 18:36
是的,對的。你賬上也得紅沖收入,然后再做一個正數(shù)收入。

84784962 

2024 06/20 18:50
好的,明白了,謝謝

郭老師 

2024 06/20 18:50
不用客氣,工作愉快
