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問題已解決

請(qǐng)問老師,公司去年年末遞延所得稅資產(chǎn)已結(jié)轉(zhuǎn)損益,今年計(jì)提壞賬的金額是58914.4,那遞延所得稅是計(jì)提的壞賬金額乘以所得稅稅率,要不要管去年的遞延所得稅?

84785038| 提問時(shí)間:2024 06/26 08:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不管 今年做今年的就可以
2024 06/26 08:24
84785038
2024 06/26 08:25
今年的計(jì)提壞賬金額里有一部分是去年的余額,我是不是也不用扣除這個(gè)余額再乘以所得稅稅率?
郭老師
2024 06/26 08:27
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
84785038
2024 06/26 08:27
好的,謝謝老師!
郭老師
2024 06/26 08:27
不用客氣,工作愉快
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