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個人名下的辦公和商鋪,往外轉讓的時候增值稅的計稅依據(jù)是什么?



增值稅的計稅依據(jù):按照轉讓價款扣除購置原價后的余額,作為銷售額
2024 06/27 15:44

84785004 

2024 06/27 15:45
不管有沒有滿兩年,都是按照計稅價格的差額的5%計算嗎?

文文老師 

2024 06/27 15:46
是的,因為是商鋪,不是住房

84785004 

2024 06/27 15:48
這上邊有句話說是不滿兩年按照全額?對嗎?

文文老師 

2024 06/27 15:53
不對的,而且增值稅稅率也沒有5.6%

文文老師 

2024 06/27 15:53
個人轉讓商鋪,增值稅是5%

84785004 

2024 06/27 15:56
好的。繳納個稅的時候,轉讓過程中的合理稅費具體包括什么?

文文老師 

2024 06/27 15:59
印花稅,城建稅等稅費。除了增值稅

84785004 

2024 06/27 16:01
包括土地增值稅嗎?

文文老師 

2024 06/27 16:01
包括土地增值稅的

84785004 

2024 06/27 16:14
計算個稅的時候包括轉讓過程中的合理費用嗎?合理費用具體有哪些?

文文老師 

2024 06/27 16:20
轉讓過程中的合理費用是可以扣除的,合理費用具體包括中介費、律師費等。

84785004 

2024 06/27 16:26
按購房發(fā)票金額計算扣除項時,轉讓過程中繳納的增值稅附加稅,印花稅可以作為扣除項嗎?

文文老師 

2024 06/27 16:34
轉讓過程中繳納的增值稅附加稅,印花稅可以作為扣除項。

84785004 

2024 06/27 16:38
那計算土增的時候轉讓過程中的稅費已經(jīng)作為扣除項了,減了一次了。計算個稅的時候還能再減一次這個轉讓過程中的合理稅費???

文文老師 

2024 06/27 16:41
可以的,二者是不一樣的稅種

84785004 

2024 06/27 16:43
不能提供發(fā)票計算扣除項時可以有增值稅附加稅、印花稅,但是不包括當時的契稅對嗎?但是提供發(fā)票那種情況的扣除項可以包括契稅,對嗎?

文文老師 

2024 06/27 16:47
稅有完稅證明的,稅局可打印的

84785004 

2024 06/27 16:51
這個是不能提供發(fā)票時,網(wǎng)上寫的,這句話對嗎?老師

文文老師 

2024 06/27 16:53
網(wǎng)上信息亂七八糟,自相矛盾的都有,要學會分辨。
稅是完稅證明,不是發(fā)票
