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問題已解決

請問去年已經(jīng)抵扣的進項稅額,現(xiàn)在接到稅局通知,對方未繳稅款,要求我們做進項稅額轉出,那我做借以前年度損益調整貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,還要去更正申報匯算清繳時的企業(yè)所得稅申報嗎?還是?

84785019| 提問時間:2024 07/01 15:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話是更正匯算的所得稅的這個就可以
2024 07/01 15:23
84785019
2024 07/01 15:28
比如需要進項稅額轉出的金額是20000元,那我要去更正匯算清繳2023年的企業(yè)所得稅申報表,把成本調增20000嗎?那這樣更正申報完之后,所得稅要退稅嗎?
小鎖老師
2024 07/01 15:33
對的,這樣的話,成本調增,這樣就可以,退稅
84785019
2024 07/01 15:40
可以直接做到今年的成本,不去更正申報申請退稅嗎?就兩萬多塊錢,還要去更正申報年度企業(yè)所得稅,還要申請退稅,好麻煩?
小鎖老師
2024 07/01 15:40
這種不建議,是存在風險的這個是
84785019
2024 07/01 15:48
那我做到以前年度損益調整科目,再轉到未分配利潤,不更正申報匯算清繳的所得稅申報可以嗎?
小鎖老師
2024 07/01 15:51
可以,正常這個是沒問題的
84785019
2024 07/01 15:55
就直接把這進項轉出稅額20000元,做到以前年度損益調整20000,然后再轉未分配利潤20000,不去更正匯算清繳時的企業(yè)所得稅申報,不調整成本,可以嗎?
小鎖老師
2024 07/01 15:57
嗯對,這個是可以的,能
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