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問題已解決
應(yīng)交繳納的增值稅在財(cái)報(bào)中在哪填列



您好, 是在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅
2024 07/03 10:43

84785042 

2024 07/03 10:45
但他這沒有

84785042 

2024 07/03 10:46
只有應(yīng)交稅費(fèi)

84785042 

2024 07/03 10:46
我們是小規(guī)模納稅人

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:48
在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里,小規(guī)模沒有三級(jí)科目

84785042 

2024 07/03 10:49
需要寫負(fù)號(hào)嗎

84785042 

2024 07/03 10:49
憑著上是在借方呀

84785042 

2024 07/03 10:50
已經(jīng)繳納了

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:50
繳納了,就沒有了呀,資產(chǎn)負(fù)債表上就是0

84785042 

2024 07/03 10:52
那附加稅也繳納了也是0嗎

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:52
是的,交了就是沒有余額了

84785042 

2024 07/03 10:54
那在利潤表稅金及附加那還需要填嗎。計(jì)提的

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:56
要的,這個(gè)你計(jì)提了就要寫上的

84785042 

2024 07/03 10:57
比如借:稅金及附加
貸應(yīng)交增值稅

84785042 

2024 07/03 10:58
還需要在應(yīng)交稅費(fèi)那填嗎

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:59
是的,沒有交的,這個(gè)地方也要填的

84785042 

2024 07/03 11:00
就是這樣的這個(gè)月計(jì)提這個(gè)月繳納的。

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:02
你們是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月交的嗎

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:02
一般是當(dāng)月計(jì)提,下月再申報(bào)交呀

84785042 

2024 07/03 11:05
上個(gè)月的忘計(jì)提了

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:09
那資產(chǎn)負(fù)債表上又計(jì)提又交,也沒有了

84785042 

2024 07/03 11:48
那我這增值稅在報(bào)表上完全不反映嗎
主要是現(xiàn)在賬不平

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:51
因?yàn)槟惝?dāng)月計(jì)提又交了,就沒有了

84785042 

2024 07/03 16:08
不是 雖然交了但肯定需要在報(bào)表顯示 不讓我們線少了。而且我們是小規(guī)模納稅人。所以應(yīng)該在哪表示

劉艷紅老師 

2024 07/03 16:32
你計(jì)提了是在貸方,交了是在借方,應(yīng)交稅費(fèi)是沒有余額了,銀行存款減少
