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問(wèn)題已解決

老師,新版電子稅務(wù)局申報(bào)印花稅提示 印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)值偏離值超過(guò)500.請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確,這種情況怎么辦,直接點(diǎn)確定提交嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 07/03 15:12
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,提示你申報(bào)數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)有所差異,建議你核查數(shù)據(jù),是否有誤,如果無(wú)誤,可以點(diǎn)擊確認(rèn)提交。
2024 07/03 15:13
84784978
2024 07/03 15:23
老師,印花稅是按照不含稅銷售額計(jì)稅還是含稅銷售額計(jì)稅
微微老師
2024 07/03 15:24
您好,按照含稅銷售額計(jì)稅
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