問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,還是直接做未交增值稅



你好!是的,要做的
1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅
4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2024 07/05 08:54

84785042 

2024 07/05 09:18
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項) 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

84785042 

2024 07/05 09:18
交費:借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。

84785042 

2024 07/05 09:19
我想咨詢的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅留抵,也正常這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 

2024 07/05 09:21
你好是的,也是一樣的。

84785042 

2024 07/05 09:24
好的,謝謝老師。

宋生老師 

2024 07/05 09:28
你好,不用客氣的了
