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問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),季度不超過30萬,本期應(yīng)納稅額減征額怎么和本期免稅額的金額不一樣啊

84784972| 提問時(shí)間:2024 07/05 13:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,這個(gè)不一樣也是正常。
2024 07/05 13:39
84784972
2024 07/05 13:43
那我這個(gè)18行要填上正確的嗎?填上正確的全部出來嘆號(hào)了
東老師
2024 07/05 13:43
填寫的那個(gè)是3%減免的部分
84784972
2024 07/05 13:52
老師,我填上實(shí)際的減征數(shù),最后左下角合計(jì)居然出來負(fù)數(shù)了
84784972
2024 07/05 13:53
不知道怎么出來負(fù)數(shù)了
東老師
2024 07/05 13:53
如果開票沒有超過30萬的話,這個(gè)減免稅的明細(xì)表就不用填寫。
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