問題已解決
之前做了暫估成本,現(xiàn)在成本票已經入賬,怎么沖銷之前的成本,怎么做會計分錄



你好,當時暫股的時候怎么做的?借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估嗎?是當年的嗎?
2024 07/05 14:03

郭老師 

2024 07/05 14:03
如果是的話,借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù),
借主營業(yè)務成本貸應付賬款

84785021 

2024 07/05 14:05
是去年的暫估成本

郭老師 

2024 07/05 14:05
借應付賬款,貸,利潤分配,未分配利潤,借,利潤分配,未分配利潤貸,應付賬款

84785021 

2024 07/05 14:11
那暫估成本一般是收到成本票就可以沖銷還是年底才能沖銷?

郭老師 

2024 07/05 14:12
你好收到發(fā)票就可以沖
