問題已解決
老師,我2023年抵扣的金稅服務(wù)費,調(diào)出來,交增值稅,賬務(wù)分錄怎么做



借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出
2024 07/05 14:12

84784968 

2024 07/05 14:24
老師,我是小企業(yè)會計準則,我當時做的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅減免稅費 貸:現(xiàn)金,我現(xiàn)在調(diào)交稅,借方應(yīng)該怎么做?

劉艷紅老師 

2024 07/05 14:26
借:利潤分配-未分配
貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出

84784968 

2024 07/05 14:37
我去年分錄應(yīng)該不涉及利潤分配,我當時做的有點問題,沒有費用化。

劉艷紅老師 

2024 07/05 14:39
小微企業(yè)是用這個科目的

84784968 

2024 07/05 15:20
好的,謝謝老師,

劉艷紅老師 

2024 07/05 15:21
不客氣,很高興幫你
