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問題已解決

老師,請(qǐng)問一下 小規(guī)模納稅人 去年做了暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付賬款-其它(暫估成本) 今年收到發(fā)票180000 該如何做賬呢? 借 貸 分別怎么做呢?

84785042| 提問時(shí)間:2024 07/05 14:52
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是? 先沖銷去年暫估,然后做一筆 真正的 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款
2024 07/05 14:53
84785042
2024 07/05 15:26
老師,是沖銷180000? 老師開的普票,收的普票,還需要做應(yīng)交稅費(fèi)?
小鎖老師
2024 07/05 15:32
這個(gè)的話是沖銷,對(duì),沖銷前期的成本
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