問(wèn)題已解決
老師,您好: 甲方給我們做的農(nóng)民工工資代發(fā),該怎么入賬呢? 我做的賬是,我們給甲方開票后: 借:應(yīng)收賬款—甲方公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 然后計(jì)提了工資: 借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 甲方的款打到工人賬戶后: 借:應(yīng)付職工薪酬-農(nóng)民工工資 10萬(wàn) 貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10萬(wàn) 可是這樣做下來(lái),應(yīng)收賬款—甲方公司這塊余額卻是負(fù)10萬(wàn),不是應(yīng)該余額是零嗎?請(qǐng)問(wèn)我這里是哪里做的不對(duì)?



您的賬務(wù)處理中,甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差
當(dāng)甲方給您公司的農(nóng)民工代發(fā)工資時(shí),您可以做如下賬務(wù)處理:
您給甲方開票后
借:應(yīng)收賬款—甲方公司
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
當(dāng)甲方代發(fā)工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬(wàn)
貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬(wàn)
這樣,“應(yīng)收賬款—甲方公司”在該業(yè)務(wù)中的余額就會(huì)是 0
您之前賬務(wù)處理中計(jì)提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務(wù)中,如果工資全額由甲方代發(fā),就無(wú)需計(jì)提這一步,否則如果您已經(jīng)計(jì)提了工資,那么在甲方代發(fā)工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬(wàn)
貸:應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬(wàn)
同時(shí),沖回多計(jì)提的工資
借:應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資(金額為多計(jì)提部分)
貸:工程施工 - 合同成本 - 人工費(fèi) (金額為多計(jì)提部分)
2024 07/07 00:09

84784954 

2024 07/07 00:22
謝謝老師的耐心解答,甲方代發(fā)的這部分工資是不需要做計(jì)提的嗎?

云苓老師 

2024 07/07 00:40
按照正常計(jì)提就可以了,往來(lái)賬款核算:如果是甲方代發(fā)工資,在應(yīng)收賬款和應(yīng)付職工薪酬科目核算時(shí)要清晰準(zhǔn)確。需要注意不能重復(fù)確認(rèn)收入或者重復(fù)沖減應(yīng)收賬款,導(dǎo)致賬目混亂。

84784954 

2024 07/07 00:49
不好意思老師,我有點(diǎn)不明白,您上一條回答說(shuō)如果工資由甲方全額代發(fā),則不需要計(jì)提。這條說(shuō)按照正常計(jì)提就可以了。所以我到底需不需要計(jì)提甲方代發(fā)的工資呢?

云苓老師 

2024 07/07 06:57
同學(xué) 你的應(yīng)收賬款貸方余額-10是怎么來(lái)的 一開始確認(rèn)了10萬(wàn) 后頭代付工資就沖了
