問題已解決
老師,我一月份多計提了一筆稅費,這個月發(fā)現(xiàn)如何處理



您好, 把多計提的,做負數(shù)分錄
2024 07/07 22:01

84785043 

2024 07/07 22:02
稅金及附加已經(jīng)轉(zhuǎn)到本年利潤了

劉艷紅老師 

2024 07/07 22:03
沒事,再做負數(shù)分錄,就會沖減,一樣的

84785043 

2024 07/07 22:07
負數(shù)分錄用本年利潤做負數(shù)吧,稅金及附加已經(jīng)沒有余額了,只有發(fā)生額

劉艷紅老師 

2024 07/07 22:11
可以的,調(diào)平了就可以了

84785043 

2024 07/07 22:13
財務(wù)軟件不讓用本年利潤科目

劉艷紅老師 

2024 07/07 22:15
直接用稅金及附加,反正月底也是結(jié)轉(zhuǎn)掉的
