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問題已解決

老師,納稅人為高新企業(yè),第2季所得稅申報研發(fā)費(fèi)用有加計(jì)扣除,加計(jì)扣除后所得稅申報報利潤與利潤表數(shù)據(jù)不一致有問題嗎?

84784975| 提問時間:2024 07/11 15:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,沒有問題的,利潤表是會計(jì)利潤,所得稅申報是稅會利潤,我們有加計(jì)和調(diào)整時,會計(jì)和稅法利潤是不一樣的
2024 07/11 15:15
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