問題已解決
老師異地預(yù)交稅費,退回分錄,23年預(yù)交稅的



你好,你是退回了什么稅
2024 07/11 18:00

84784997 

2024 07/11 18:03
退的這些稅
還有所得稅2123.27

宋生老師 

2024 07/11 18:03
你好,你如果想簡單一點就直接計入,營業(yè)外收入稅收減免。

84784997 

2024 07/11 18:34
不想簡單,就是要做退稅分錄,分錄咋寫老師

84784997 

2024 07/11 18:35
這個不是稅收減免,是我們已經(jīng)開票,稅費預(yù)交了,多開了,甲方喊我們紅字的,所以產(chǎn)生了退稅

84784997 

2024 07/11 19:07
老師這個分錄怎么寫

宋生老師 

2024 07/11 19:13
你好!這個開了紅字,是借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。金額寫負數(shù)
然后再做,。借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加等。金額寫負數(shù)
然后再收回來,借銀行存款。貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。?應(yīng)交稅費,應(yīng)交城建稅,教育費附加等。金額寫正數(shù)

84784997 

2024 07/11 21:44
我們開了紅字的消項

宋生老師 

2024 07/12 08:14
你好!嗯。你說的紅字分錄,就是第一個分錄

84784997 

2024 07/12 11:30
老師是退稅分錄,是我們之前預(yù)交稅費,然后也計提了,開了發(fā)票,然后紅字了一部分,這部分的預(yù)交退回分錄,和紅字計提的分錄

宋生老師 

2024 07/12 11:33
你好!就是上面的,其實就是你計提跟支付的憑證,只是金額寫負數(shù)而已。
退了多少就寫多少。

84784997 

2024 07/12 11:40
計提的部分做以前年度損益嗎?

宋生老師 

2024 07/12 11:41
你好!涉及損益類的科目就用以前年度損益調(diào)整

84784997 

2024 07/12 11:41
是預(yù)交的稅費已經(jīng)計提了,不紅字嗎?

宋生老師 

2024 07/12 11:43
你好!退多少紅字沖多少

84784997 

2024 07/12 11:44
紅字計提部分嘛

84784997 

2024 07/12 11:45
做以前年度損益紅字?還是稅金及附加紅字?

宋生老師 

2024 07/12 11:49
你好!是以前年度損益紅字
