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問題已解決

老師,一般納稅人在6月份銷項(xiàng)稅額6500,當(dāng)月購買材料取得發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額7500。當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額該如何做賬?

84785036| 提問時間:2024 07/12 10:49
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84785036
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
老師,我的意思是這個7500進(jìn)項(xiàng)稅額的全部流程賬務(wù)處理。你這個只是第一步呀。只做這一步就可以了嗎?
2024 07/12 13:55
小寶老師
2024 07/12 10:50
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目。
小寶老師
2024 07/12 10:50
借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi), 應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)付賬款。
小寶老師
2024 07/12 13:57
好的再加上這個 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳稅費(fèi)繳增值稅-未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,未交增值稅。 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。
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