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問(wèn)題已解決
老師,22年有筆未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)增值稅,當(dāng)年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在抵扣不了,那按收入的多少來(lái)交增值稅



你只是補(bǔ)這筆未開(kāi)票收入,那就是這筆未開(kāi)票收入的不含稅金額乘以對(duì)應(yīng)的稅率
2024 07/12 15:55

84784972 

2024 07/12 15:56
我們是一般納稅人,那就用金額乘以25%繳納增值稅是嗎

夏春燕老師 

2024 07/12 15:58
增值稅稅率不是25%,你們是賣(mài)什么的?

夏春燕老師 

2024 07/12 15:58
你們平時(shí)開(kāi)具發(fā)票,稅率是幾個(gè)點(diǎn)?。?/div>

84784972 

2024 07/12 16:02
老師,我們是賣(mài)鋁土礦的,開(kāi)票是13個(gè)點(diǎn)

夏春燕老師 

2024 07/12 16:08
那你們對(duì)于這個(gè)未開(kāi)票收入就按13個(gè)點(diǎn)交增值稅


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老師,去年12月有筆未開(kāi)票收入沒(méi)有進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),可以在今年四月份進(jìn)行補(bǔ)報(bào)嗎?現(xiàn)在還沒(méi)做去年的匯算清繳,是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)嗎
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我單位22年有筆收入,未確認(rèn)收入,增值稅也沒(méi)有計(jì)提,稅款也沒(méi)有申報(bào),匯算清繳前,23年怎么處理
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