問題已解決
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅退15萬,然后因為認(rèn)證發(fā)票所屬期的問題,只有1萬的留抵稅額,所以只到賬了一萬元,剩下的14萬做為免抵稅額,請問這個怎么做賬啊



同學(xué)你好,如果你家 應(yīng)交增值稅 這個會計科目,沒有涉及很多,那么,這個14萬元不做會計分錄也行,如果說,平時各個分錄做得很細,那么,這個14萬元,其實是,應(yīng)交增值稅下 2級明細的轉(zhuǎn)換
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 07/12 16:59

84785017 

2024 07/12 17:07
好的 我們不怎么細致 那我就不做賬了 謝謝

apple老師 

2024 07/12 17:12
不客氣,同學(xué), 不做賬沒問題的,但是,那個 稅局退回來的 退稅批復(fù)記得保管好,以防備查,
