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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,補(bǔ)計(jì)提上年度的附加稅在繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?



借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
然后把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024 07/14 19:38

84784962 

2024 07/14 19:54
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這樣做了之后利潤(rùn)表的附加稅累計(jì)金額不對(duì)

暖暖老師 

2024 07/14 19:55
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅

84784962 

2024 07/14 20:01
這種寫分錄后就附加稅累計(jì)金額錯(cuò)了,申報(bào)不通過(guò),就會(huì)顯示上圖那樣累計(jì)金額錯(cuò)誤

暖暖老師 

2024 07/14 20:05
你還是申報(bào)在附加稅這里

84784962 

2024 07/14 20:06
意思是明細(xì)城建稅那些不要填寫了嗎,直接寫稅金及附加嗎,這樣系統(tǒng)會(huì)不會(huì)別提出來(lái)增值稅和附加稅的計(jì)算異常呢

暖暖老師 

2024 07/14 20:07
不會(huì)的,放心試試就可以

84784962 

2024 07/14 20:09
好的,謝謝

暖暖老師 

2024 07/14 20:11
不客氣,祝你工作順利加油
