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問(wèn)題已解決
老師上年度多抵扣的貨款進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出如何入賬



你好,同學(xué),
借:原材料等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024 07/14 22:40

84785043 

2024 07/14 22:42
老師,那這樣就與我現(xiàn)在的購(gòu)銷存不符了

84785043 

2024 07/14 22:44
借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

84785043 

2024 07/14 22:44
老師,這樣可以嗎

小敏敏老師 

2024 07/15 09:41
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要計(jì)入成本費(fèi)用中,不能再轉(zhuǎn)入待認(rèn)證。

84785043 

2024 07/15 09:43
借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項(xiàng)稅額

84785043 

2024 07/15 09:43
這樣可以嗎

84785043 

2024 07/15 09:44
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)只是之前多抵扣了,跟成本沒(méi)有關(guān)系

小敏敏老師 

2024 07/15 09:48
不是這樣的,是做當(dāng)時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)借方科目,費(fèi)用或原材料。
