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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司是總代理商,3、4月份各二代有維修激勵費(fèi),但這個是明年一月份統(tǒng)一算今年的賬給予他們抵扣貨款用,而不是直接付款給他們,請問我現(xiàn)在要計提這個費(fèi)用,該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?年底需要沖回嗎?因?yàn)檫@個涉及到企業(yè)所得稅的問題



您好,這筆費(fèi)用到時候是開紅字發(fā)票還是?
2024 07/15 10:58

84785044 

2024 07/15 10:59
這個不開發(fā)票了,直接抵貨款

微微老師 

2024 07/15 11:01
你好,直接抵貨款,就是你的收入減少了,不開票,怎么體現(xiàn)呢。如果是這樣,你應(yīng)當(dāng)開紅字發(fā)票沖掉這部分的收入的呢。

84785044 

2024 07/15 11:08
我不做收入可以嗎?直接沖成本,因?yàn)楣?yīng)商并沒有開發(fā)票給我們,而是直接轉(zhuǎn)到系統(tǒng)給我們訂貨抵貨款。假如激勵費(fèi)包含二級代理的是10萬元,我們明年一月份訂30萬元的貨,供應(yīng)商會給我們30萬的貨,但發(fā)票只開了20萬,因?yàn)榘l(fā)票是延遲的,我們收到貨后一個月才收到發(fā)票,所以我們是根據(jù)實(shí)際采購的30萬元做了成本,收到發(fā)票后沖成本,這樣可以嗎?

微微老師 

2024 07/15 11:18
您好,那你也不需要做分錄,到時候收到票再弄即可。

84785044 

2024 07/15 11:20
那就是說我現(xiàn)在不需要計提二級代理的費(fèi)用嗎?

微微老師 

2024 07/15 11:20
您好,是的,不需要的呢。

84785044 

2024 07/15 11:21
那如果二季度匯算清繳需要繳稅,剛好這些費(fèi)用計提進(jìn)去就不需要繳納,這種情況我可以先計提嗎?

微微老師 

2024 07/15 11:23
你好,你這種情況是要沖減成本的呢。你可以先計提,年底沖回。借:主營業(yè)務(wù)成本? 貸:應(yīng)付賬款-暫估??

84785044 

2024 07/15 11:31
好的 謝謝老師

微微老師 

2024 07/15 11:33
?不客氣,如果問題解決了,麻煩給個五星好評,如果還有疑問,請繼續(xù)提問,謝謝。
