問題已解決
老師 我們售后維修每個月會有激勵費,這筆款年底供應(yīng)商會統(tǒng)一轉(zhuǎn)到銷售系統(tǒng)給予我們跟他們購買物品。今年這筆款大概有一百萬,那我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理



你好,如果不開發(fā)票的,借預(yù)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
2023 11/15 09:26

84784970 

2023 11/15 09:31
我們可以有兩個選擇,他們付一百萬給我們,我們開發(fā)票給他們,另一種方式是他們直接轉(zhuǎn)到銷售系統(tǒng),用于抵扣我們跟他們購買的貨款,假如我們跟他們訂購300萬的貨,他們就給我們300萬的貨,但發(fā)票只開200萬給到我們 意思是無論哪種方式我們都要繳稅是嗎?

郭老師 

2023 11/15 09:33
你好,那選擇第二種的,選擇第一種增加了你的銷售額

84784970 

2023 11/15 09:36
那第二種不用進(jìn)行賬務(wù)處理嗎 是不是也要做收入進(jìn)來?

郭老師 

2023 11/15 09:36
對的,是的,不用開發(fā)票,你的成本實際是300萬,但是對方給你開200萬,你賬上做200萬的成本就可以,它降低了你的單價。

84784970 

2023 11/15 09:44
因為發(fā)票是后面才給,那這批貨到時候我可以先按300萬做到庫存商品,發(fā)票到了再去沖減成本,這樣可以嗎

郭老師 

2023 11/15 09:45
可以的,可以這么做的。

84784970 

2023 11/15 09:48
但現(xiàn)在的問題是我們年利潤目前是虧損的,我們總經(jīng)理要求今年做盈利,把這筆款做到收入就可以盈利,那根據(jù)第二種方式我們還可以做到收入嗎? 還是對方付這100萬過來才可以做到收入

郭老師 

2023 11/15 09:49
可以的,可以這么做的。

84784970 

2023 11/15 09:53
那根據(jù)第二種方式 我的賬務(wù)處理是 借 應(yīng)收賬款 100萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100萬
這樣嗎?這個售后維修的激勵費,做到主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入?還有這里要做稅否?

郭老師 

2023 11/15 09:55
借預(yù)付賬款100萬,
貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,然后抵扣了貨款,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。

84784970 

2023 11/15 10:07
那如果年底算出來如果這100萬不做收入的話也是盈利的,那這一百萬可以不用做賬嗎? 還是一定要做賬才行 不做賬是不是屬于合理避稅?

郭老師 

2023 11/15 10:08
你好,這個你們自己決定,你可以對方給你貨物之后你再做也可以啊,也可以提前做。

84784970 

2023 11/15 10:29
那就是一定要做賬才行嗎 像之前問過你的推廣補貼 ,也有幾十萬的,我都沒做收入,貨到按成本價做入庫,發(fā)票到了再沖減成本

郭老師 

2023 11/15 10:30
這不兩種做法嗎?要么做收入,要么你沖減你的庫存商品成本

84784970 

2023 11/15 10:45
其實就是做不做收入都要沖減成本,可以這么理解么

郭老師 

2023 11/15 10:46
是的,可以這么理解的可以的

84784970 

2023 11/15 19:32
老師,關(guān)于這個問題,這100萬對方不開發(fā)票,我是要沖減成本是吧?賬務(wù)處理是什么樣的呢?

郭老師 

2023 11/15 19:34
可以
借庫存商品
貸應(yīng)付帳款300
借應(yīng)付帳款100
貸庫存商品100

84784970 

2023 11/15 19:56
這個只是沖庫存吧?而且這個預(yù)付賬款是要沖完的,因為這100萬做到主營業(yè)務(wù)收入的時候是這樣,借 預(yù)付賬款 100萬 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100萬 訂了300萬的貨銀行預(yù)付200萬元,到貨的話是要做借庫存商品300萬 貸 預(yù)付賬款300萬 但下一步?jīng)_減100萬的成本我就不懂怎么做了

郭老師 

2023 11/15 20:11
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本
你得做了成本300萬才可以
沒有做不需要沖
