問題已解決
退多繳的企業(yè)所得稅分錄怎么做?



你好!這個是退上年的嗎
2024 07/15 14:39

84785008 

2024 07/15 15:27
今年和上年都可以說一下

宋生老師 

2024 07/15 15:29
你好!今年的你直接紅字沖減多計提和繳納的就行
退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅

84785008 

2024 07/15 15:35
好的謝謝老師

宋生老師 

2024 07/15 15:36
你好!不用客氣的了
