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事業(yè)單位取得公用取暖費(fèi)發(fā)票42萬,已付32萬如何做賬呢?



以下是事業(yè)單位對此業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理方式:
取得公用取暖費(fèi)發(fā)票 42 萬時:
借:事業(yè)支出 - 取暖費(fèi) 420000
貸:應(yīng)付賬款 100000
貸:銀行存款 320000
2024 07/17 22:28

84784962 

2024 07/17 22:40
老師,事業(yè)支出不是預(yù)算會計科目嘛,應(yīng)付賬款和銀行存款不是財務(wù)會計科目嘛

暖暖老師 

2024 07/18 05:54
在預(yù)算會計中,取得公用取暖費(fèi)發(fā)票 42 萬,已付 32 萬,賬務(wù)處理如下:
支付款項(xiàng)時:
借:事業(yè)支出 32 萬
貸:資金結(jié)存——貨幣資金 32 萬
剩余未支付的 10 萬暫不做預(yù)算會計處理,待實(shí)際支付時再進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。

84784962 

2024 07/18 08:48
老師,財務(wù)會計可以這樣做嘛: 借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用—商品和服務(wù)費(fèi)42萬
貸:應(yīng)付賬款???????????????????????????????????? 10萬
??財政撥款收入??????????????????????????????? 32萬

暖暖老師 

2024 07/18 08:52
你的會計分錄對的也是
