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問題已解決

支付水泥運輸費,我是用承兌匯票支付的,對方也開來了發(fā)票 我該如何做賬分錄是什么 開來的是專票

84784958| 提問時間:2024 07/23 16:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:原材料? 運費計入水泥的成本 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應收票據(jù)
2024 07/23 16:16
84784958
2024 07/23 16:21
原材料不對吧 我是從上游買了賣給下游 我之前做的是收到上游的發(fā)票走的 借庫存商品 進項稅 貸應付材料款
家權(quán)老師
2024 07/23 16:22
那么計入庫存商品就行了
84784958
2024 07/23 16:24
那公司向個人租的房子來當員工宿舍,付了一年的房租,其中房租里還付了3000的押金 合計房租金額為26300,這樣的話 分錄是什么 房東也提供他個人支付的房產(chǎn)稅以及個稅 這個不需要我做到我的賬里吧
84784958
2024 07/23 16:27
前面那個問題 運費是用銀承付的 那貸到底是應付還是應收票據(jù)?
家權(quán)老師
2024 07/23 16:27
你只做自己支付的款項就行
84784958
2024 07/23 16:27
那我是咋做 這個房租的
家權(quán)老師
2024 07/23 16:30
預付房租 借:其他應收款-房東 押金 ? ?預付賬款-房租 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用-房租???? 貸:預付賬款-房租
84784958
2024 07/23 16:31
那我這個票據(jù)支付呢 應收還是 應付
家權(quán)老師
2024 07/23 16:35
是你收到的票據(jù)支付就是應收票據(jù)
84784958
2024 07/23 16:38
這個房租掛預付,那一年租期到了以后呢?
84784958
2024 07/23 16:41
房租的 我這樣做對不對,借管理費用 福利費 26300 貸其他往來 掛房東名字 3000 貸應付職工福利 23300 然后借應付職工薪酬 26300 貸銀存 這樣行不行
家權(quán)老師
2024 07/23 16:41
預付賬款都分攤完畢了哈
84784958
2024 07/23 16:45
房租的 我這樣做對不對,借管理費用 福利費 26300 貸其他往來 掛房東名字 3000 貸應付職工福利 23300 然后借應付職工薪酬 26300 貸銀存 這樣行不行
家權(quán)老師
2024 07/23 16:49
借:其他應收款-房東 押金3000 ? ?預付賬款-房租?23300 貸:銀行存款?26300 按月攤銷 借:管理費用-福利費? ?? 貸:預付賬款-房租?23300/12
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