問(wèn)題已解決
以甲公司提供原材料的方式委托乙公司加工一批葡萄酒,原材料成本60萬(wàn)元,乙公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)30萬(wàn)元,增值稅3.9萬(wàn)元,乙公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品出售。已代收代繳消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)乙公司已代收代繳的消費(fèi)稅; 【答案】 (3)業(yè)務(wù)(3)乙公司已代收代繳消費(fèi)稅=(60+30)÷(1-10%)×10%=10(萬(wàn)元) 計(jì)算當(dāng)月應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)自行申報(bào)繳納的消費(fèi)稅;不算上面的是嗎? 那如果是說(shuō)應(yīng)向稅務(wù)局繳納的消費(fèi)稅是不是就得算?包括進(jìn)口交的消費(fèi)稅也算?



你好這里只是自己申報(bào)的,不包括代扣代繳的
2024 07/27 08:35

84785034 

2024 07/27 08:38
如果不是自行申報(bào)的話得包括代繳的和進(jìn)口的是嗎?

暖暖老師 

2024 07/27 08:51
不包括的,進(jìn)口的計(jì)入成本核算了因?yàn)?/div>

84785034 

2024 07/27 09:40
所以代扣的要計(jì)算,進(jìn)口交的消費(fèi)稅不能算是甲方應(yīng)繳的消費(fèi)稅的合計(jì)金額是嗎?

暖暖老師 

2024 07/27 09:41
是的,只有真正的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納的

84785034 

2024 07/27 09:42
只有真正的銷(xiāo)售環(huán)節(jié)繳納的,這是什么意思呢?進(jìn)口交的消費(fèi)稅不也是消費(fèi)稅嗎?

暖暖老師 

2024 07/27 09:42
但是他計(jì)入成本,比例我們銷(xiāo)售高檔化妝品,這個(gè)繳納的

84785034 

2024 07/27 09:43
老師可以完整描述下嗎?您這個(gè)斷斷續(xù)續(xù)的我不是很懂完整的意思

暖暖老師 

2024 07/27 09:44
你根據(jù)題目要求,一般計(jì)算繳納消費(fèi)稅不包括進(jìn)口和代扣代繳的

暖暖老師 

2024 07/27 09:45
只包括計(jì)入稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅

84785034 

2024 07/27 09:45
我的不明白的點(diǎn)是:自行申報(bào)需要交的消費(fèi)稅和需要交的消費(fèi)稅的總金額的計(jì)算有什么差別?

暖暖老師 

2024 07/27 09:49
你進(jìn)口繳納的是需要自己申報(bào)的,


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甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1 000千克,收回時(shí)向乙公司支付不含增值稅的加工費(fèi)20000元,乙公司已代收代繳消費(fèi)稅,乙公司無(wú)同類(lèi)消費(fèi)品的價(jià)格。
(3) 委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1 800瓶,以每瓶不含稅售價(jià)150元通過(guò)非獨(dú)立核算門(mén)市部銷(xiāo)售完畢。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類(lèi)藥酒的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為每千克180元。.
藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5 元/500克。
要求:
(1)計(jì)算乙公司已代收代繳的消費(fèi)稅。
(2) 計(jì)算本月甲公司銷(xiāo)售瓶裝藥酒的應(yīng)納消費(fèi)稅。
(3)計(jì)算本月甲公司分給職工散裝藥灑的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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請(qǐng)問(wèn)第4題甲公司當(dāng)月應(yīng)繳消費(fèi)稅,不應(yīng)該用100×20%減去乙公司代收代繳的消費(fèi)稅嗎?也就是16.13。
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