問題已解決
老師,上個月有張進項發(fā)票客戶紅沖了,說這個月補開,我這個月豈不是要做進項轉(zhuǎn)出,我需要補交上個月增值稅嗎?



你好!客戶紅沖?是你開出去的發(fā)票是嗎
2024 07/31 11:30

84785015 

2024 07/31 12:04
不是,進項我收到的

宋生老師 

2024 07/31 12:06
你好!你如果抵扣過,就要做轉(zhuǎn)出了

84785015 

2024 07/31 12:31
轉(zhuǎn)出了,那增值稅需要補稅嗎?

84785015 

2024 07/31 12:32
這個月會重新開個我

宋生老師 

2024 07/31 13:19
你好!這個月轉(zhuǎn)出的話,這個月多認(rèn)證一點就行

84785015 

2024 07/31 13:39
哦,那應(yīng)該不需要另交增值稅吧!

宋生老師 

2024 07/31 13:40
你好!你有足夠的抵扣,就不用

84785015 

2024 07/31 15:49
以前月份的進項紅沖,這個月做進項轉(zhuǎn)出,這個重開,直接補上就可以,對嗎?

宋生老師 

2024 07/31 15:54
你好!是的。操作就是這樣

84785015 

2024 07/31 16:04
好的,謝謝老師

宋生老師 

2024 07/31 16:11
你好,不用客氣的了
