問題已解決
假如我上個月的抵扣的進項發(fā)票,供應商給紅沖了。我這個月是要 進項轉(zhuǎn)出 直接補交稅款呢?還是說我現(xiàn)在這個月又有別的供應商開的進項發(fā)票可以抵稅款呢?



您好
這個月又有別的供應商開的進項發(fā)票可以抵稅款
2023 12/30 14:09

84784972 

2023 12/30 14:11
意思我進項轉(zhuǎn)出后,就不用直接交稅款了

bamboo老師 

2023 12/30 14:15
如果您收到的進項稅額夠的話 不需要繳稅了
