問題已解決
老師,對方開來負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷售額,是紙質(zhì)發(fā)票,對方又沒寄來發(fā)票,但稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)自動帶出進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額了,這個怎么做賬?



你好,就是下邊這個分錄
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 08/05 09:00

84784977 

2024 08/05 09:02
但是發(fā)票原件還沒有收到,不能入賬吧?

家權(quán)老師 

2024 08/05 09:03
聯(lián)系對方,看對方是否已經(jīng)寄出?

84784977 

2024 08/05 09:05
老師,就是賬上和系統(tǒng)上可以暫時有個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的差,后收到發(fā)票又調(diào)整就行了是嗎?

家權(quán)老師 

2024 08/05 09:06
直接跟對方溝通就是了哈,如果已經(jīng)寄出直接做賬,做會計不要怕溝通

84784977 

2024 08/05 09:07
好的老師

家權(quán)老師 

2024 08/05 09:16
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
