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問題已解決

老師,我是小規(guī)模納稅人,我公司現(xiàn)在出售一套個(gè)人名下的房產(chǎn)出去,計(jì)稅依據(jù)是用我現(xiàn)在賣房的價(jià)格減掉購(gòu)房的價(jià)格嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2024 08/06 09:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,個(gè)人名下的,你要放到企業(yè)的收入里面。
2024 08/06 09:15
84784962
2024 08/06 09:18
老師,是我公司現(xiàn)在名下的一套房,現(xiàn)在出售給個(gè)人
郭老師
2024 08/06 09:18
你好,增值稅可以差額計(jì)稅的。
84784962
2024 08/06 09:21
老師,我沒懂,到底是按照差額,還是按照現(xiàn)在賣出去的全額繳納呀?
郭老師
2024 08/06 09:22
你好,按照差額之后的。
84784962
2024 08/06 09:27
就比如,我現(xiàn)在房子賣500萬,購(gòu)進(jìn)是400萬,那我按照100萬來計(jì)算增值稅是嗎,那我需要開具發(fā)票出去嗎?是開具100萬的發(fā)票嗎?
郭老師
2024 08/06 09:29
是的是的,開500萬的發(fā)票。
84784962
2024 08/06 09:30
老師,那我開具500萬的發(fā)票,怎么以100萬去繳納稅款呀?
郭老師
2024 08/06 09:31
差額呀,去填寫附列資料一不就行了。
84784962
2024 08/06 09:51
嗯嗯,好的,那老師,我要是虧損買的房,這個(gè)稅要怎么繳納呀?
郭老師
2024 08/06 09:52
好,增值稅不需要交的。
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