問題已解決
老師你好,我們取得的7月份的1張發(fā)票,8月份申報增值稅時,此張發(fā)票已認證抵扣,但是對方說開錯了,需要紅沖發(fā)票,如果對方8月份紅沖發(fā)票,我們需要將已認證抵扣的發(fā)票進項稅額轉出是嗎?老師



對,這個是需要進項稅額轉出的
2024 08/06 10:44

84784952 

2024 08/06 10:45
是更改7月份的增值稅申報表,還是9月份申報8月份增值稅時進行進項稅額轉出啊

東老師 

2024 08/06 10:46
9月份申報8月份增值稅時進行進項稅額轉出

84784952 

2024 08/06 10:48
他們8月份紅沖發(fā)票,我們這邊不會預警是嗎?老師

東老師 

2024 08/06 10:49
對,八月份開紅字發(fā)票,你們九月份的時候轉出就成

84784952 

2024 08/06 10:49
好的,謝謝老師

東老師 

2024 08/06 10:50
沒事,幫忙給個五星好評,,多謝多謝
