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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問下我公司收到供貨商的退款怎樣做會計(jì)分錄?



借:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)成本
2024 08/26 10:27

84784996 

2024 08/26 10:28
借,庫存商品 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款 收到錢做的,借:銀行 貸:應(yīng)付賬款可以不?

劉艷紅老師 

2024 08/26 10:29
不要轉(zhuǎn)出,直接做應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)就可以

84784996 

2024 08/26 10:31
但是對方開了紅字發(fā)票的

劉艷紅老師 

2024 08/26 10:34
開紅字發(fā)票也是做負(fù)數(shù)分錄就可以

84784996 

2024 08/26 10:35
抵扣了增值稅發(fā)票都不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

劉艷紅老師 

2024 08/26 10:37
你是已經(jīng)認(rèn)證過了,是吧

84784996 

2024 08/26 10:38
是的,已經(jīng)勾選抵扣了

劉艷紅老師 

2024 08/26 10:39
那就是你前面那樣做就可以

84784996 

2024 08/26 10:42
收到退款時借銀行貸應(yīng)付就可以了撒

劉艷紅老師 

2024 08/26 10:42
是的,就是這樣沖掉就可以
