問題已解決
老師,我們是銷售方去年開出了一張發(fā)票,現(xiàn)在這張發(fā)票要沖紅,重新開具,如何做賬



你好!這個你借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2024 08/29 08:42

84785038 

2024 08/29 08:50
不用動利潤分配未分配利潤科目嗎

宋生老師 

2024 08/29 08:50
你好!這個你不是要重新開嗎,重新開了一正一負,就不影響了

84785038 

2024 08/29 08:52
那就是只寫這一個分錄就可以了是吧,就掛在以前年度損益這個科目嗎。

宋生老師 

2024 08/29 08:52
你好!2次的分錄都是這個。
是計入以前年度損益調整

84785038 

2024 08/29 08:52
用了以前年度損益科目,會影響什么

宋生老師 

2024 08/29 08:53
你好!正常是會影響利潤分配-未分配利潤的

84785038 

2024 08/29 08:56
?那現(xiàn)在是不影響是吧,以前年度損益是個過渡科目,它就這樣一直掛著嗎。會影響報表什么

宋生老師 

2024 08/29 08:57
你好!以前年度損益調整,要結轉到利潤分配-未分配利潤里面
只是因為你這個,是有一正一負,一個紅字,一個藍字,所以最終就不會影響報表數(shù)據(jù)了

84785038 

2024 08/29 09:03
老師,重新開發(fā)票再如何做賬

宋生老師 

2024 08/29 09:04
你好!你分錄是一樣的,只是沖減的時候負數(shù),重開是正數(shù)。
借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
