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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好 支付的費(fèi)用本月未開(kāi)回發(fā)票 怎么做賬



您好!如果本月支付了費(fèi)用但沒(méi)收到發(fā)票,先記錄支出,比如“借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款”。等收到發(fā)票時(shí),再調(diào)整賬目,“借:費(fèi)用類科目 貸:預(yù)付賬款”,同時(shí)“借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:預(yù)付賬款”。這樣既合規(guī)又準(zhǔn)確。
2024 08/30 11:07
