問題已解決
老師您好,公司之前收到安裝費,但是沒有開票,做了未開票分錄,后面付款了,把票一起開了,因為前面有登銷項稅,現(xiàn)在怎么操作



你好!你現(xiàn)在開發(fā)票的部分正常做,然后做一個不開票的負(fù)數(shù)
2024 09/04 15:13

84784975 

2024 09/04 15:21
好的,老師,謝謝

宋生老師 

2024 09/04 15:21
你好!不用客氣的了

84784975 

2024 09/04 16:27
老師繼續(xù)請教您,就是對方開了6萬元票,但是只付了2??萬,怎么做賬務(wù)處理

宋生老師 

2024 09/04 16:28
你好!剩下的還支付嗎

84784975 

2024 09/04 16:28
支付,老師

宋生老師 

2024 09/04 16:31
你好!那就借在建工程-XX工程-安裝費等,貸銀行存款,應(yīng)付賬款

84784975 

2024 09/04 16:38
好的,老師

宋生老師 

2024 09/04 16:39
你好!歡迎下次再來探討
