問題已解決
老師,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,8張發(fā)票,已做過賬了,做了待認(rèn)證,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,直接做,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅,貸待認(rèn)證進(jìn)項稅,可以吧,做一筆分錄,摘要就寫,8張發(fā)票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,可以吧,可對呢?分錄?摘要?



你好你的摘要和分錄都是對的
2024 09/06 19:37

84784986 

2024 09/06 19:38
老師,那當(dāng)月發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,可以不做賬嗎?等哪月認(rèn)證哪月再做賬?可以這樣做?前面一個老師說的?

84784986 

2024 09/06 19:39
如果當(dāng)月取得進(jìn)項發(fā)票不做賬,那不就賬實不相符了?

暖暖老師 

2024 09/06 19:42
原材料這種可以放待抵扣就可以

84784986 

2024 09/06 19:54
我們買的是庫存商品也可以當(dāng)月不認(rèn)證不做賬嗎?

暖暖老師 

2024 09/06 20:01
你商品用不到就可以不做賬務(wù)
