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問(wèn)題已解決

公司沒(méi)有現(xiàn)金賬,員工用現(xiàn)金支付的費(fèi)用款,可以作為費(fèi)用賬稅前扣除嗎?

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2024 09/10 15:01
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以。公司應(yīng)確保所有費(fèi)用通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或等值電子支付方式,以確保合規(guī)性和可追溯性?,F(xiàn)金支付可能涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和審計(jì)問(wèn)題。
2024 09/10 15:02
84785040
2024 09/10 15:10
通過(guò)微信支付的呀,有記錄呀,不可以嗎?
小智老師
2024 09/10 15:13
微信支付有記錄,理論上合規(guī)。但需確保支付合法,與業(yè)務(wù)相關(guān),并保留相關(guān)憑證。企業(yè)應(yīng)遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785040
2024 09/10 15:26
老師,我要問(wèn)的是企業(yè)之前沒(méi)有現(xiàn)金賬,這業(yè)務(wù)也確實(shí)和公司業(yè)務(wù)相關(guān),之前沒(méi)有現(xiàn)金余額,這個(gè)貸現(xiàn)金,現(xiàn)金會(huì)一直是負(fù)數(shù)在貸方怎么弄?
小智老師
2024 09/10 15:28
這種情況需要調(diào)整會(huì)計(jì)處理。首先明確現(xiàn)金流出,確認(rèn)為負(fù)債增加(貸方),然后通過(guò)實(shí)際支付時(shí)減少負(fù)債(借方)。確保記錄準(zhǔn)確反映資金流動(dòng),符合會(huì)計(jì)原則。
84785040
2024 09/10 17:05
老師,假如員工微信支付500元買(mǎi)辦公用品,現(xiàn)在來(lái)報(bào)銷,公司之前沒(méi)有現(xiàn)金余額,請(qǐng)寫(xiě)下會(huì)計(jì)分錄理解下!
小智老師
2024 09/10 17:07
借:管理費(fèi)用 - 辦公費(fèi) 500 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 報(bào)銷款 500 接著: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 報(bào)銷款 500 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 500 這樣既反映了報(bào)銷過(guò)程,又確保了現(xiàn)金賬戶的正確更新。
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